一、预算调整缘由
根据《预算法》和《预算法实施条例》规定,结合债券资金下达情况及我区目前预算执行情况,对年初财政预算进行调整。
二、一般公共预算调整情况
(一)收入预算调整
收入预算由161175万元调整为172606万元,调增11431万元。上年结余收入计划调增11431万元。因年初预算编制时间早,上年结余情况编制预算时还不能统计,因此上年结余未列入年初预算。
(二)支出预算调整
财政总支出预算由161175万元调整为172606万元,调增11431万元。
1.上年结转支出调增11431万元。
2.部门项目支出调增965.80万元,调减60万元(建设局区本级环卫公益用水水费),其中在存量资金中调增560.09万元。
3.财政集中管理专项经费本级预算安排资金由69557.17万元调整为68651.37万元,调减905.8万元,其中:
村级综合服务平台建设50万元调减为无;
城乡居民养老保险区级配套资金调减146.6万元;
村(居)级综合服务平台建设150万元调整为无;
企业发展专项资金调减5943.35万元;
海关专项经费调减79.8万元;
预留住房公积金缴费调减160万元;
绩效目标考核专项经费调减1029.4万元;
隐性债务偿债资金调增5943.35万元;
业务关联单位经费调增80万元;
乡村振兴及农林水专项经费调增210万元;
消防专项经费调增420万元;
4.公共预算支出调整
其中:“一般公共服务支出”由年初预算数15465万元计划调整为16882万元,调增1417万元;
“公共安全支出”由年初预算数1353万元计划调整为1632万元,调增279万元;
“教育支出”由年初预算数8569万元计划调整为9723万元,调增1154万元;
“科学技术支出”由年初预算数14509万元计划调整为16820万元,调增2311万元;
“文化旅游体育与传媒支出”由年初预算数121万元计划调整为293万元,调增172万元;
“社会保障和就业支出”由年初预算数4112万元计划调整为4257万元,调增146万元;
“卫生健康支出”由年初预算数3218万元计划调整为3343万元,调增125万元;
“节能环保支出”由年初预算数871万元计划调整为2187万元,调增1316万元;
“城乡社区支出”由年初预算数10448万元计划调整为17153万元,调增6705元;
“农林水支出”由年初预算数5429万元计划调整为6745万元,调增1316万元;
“交通运输支出”由年初预算524万元计划调整为601万元,调增77万元;
“资源勘探工业信息等支出”由年初预算数18041万元计划调整为13376万元,调减4665万元;
“商业服务业等支出”由年初预算数800万元计划调整为2027万元,调增1227万元;
“金融支出”由年初预算数320万元计划调整为332万元,调增12万元。
“自然资源海洋气象等支出”由年初预算数651万元计划调整为705万元,调增54万元。
“住房保障支出”由年初预算数2799万元计划调整为2855万元,调增56万元。
“粮油物资储备支出”由年初预算数0万元计划调整为30万元,调增30万元。
“灾害防治及应急管理支出”由年初预算数514万元计划调整为1068万元,调增554万元。
“其他支出”由年初预算数9783万元计划调整为8928万元,调减855万元。
二、基金预算调整情况
全年基金预算收支计划由101412万元调整为103198万元,调增1786万元。上年结余收入调增1786万元。
上年指标结转支出增加1786万元。