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娄底经济技术开发区2024年预算调整

一、预算调整缘由

根据《预算法》和《预算法实施条例》规定,结合债券资金下达情况及我区目前预算执行情况,对年初财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整情况

(一)收入预算调整

收入预算由161175万元调整为172606万元,调增11431万元。上年结余收入计划调增11431万元。因年初预算编制时间早,上年结余情况编制预算时还不能统计,因此上年结余未列入年初预算。

(二)支出预算调整

财政总支出预算由161175万元调整为172606万元,调增11431万元。

1.上年结转支出调增11431万元。

2.部门项目支出调增965.80万元,调减60万元(建设局区本级环卫公益用水水费),其中在存量资金中调增560.09万元。

3.财政集中管理专项经费本级预算安排资金由69557.17万元调整为68651.37万元,调减905.8万元,其中:

村级综合服务平台建设50万元调减为无;

城乡居民养老保险区级配套资金调减146.6万元;

村(居)级综合服务平台建设150万元调整为无;

企业发展专项资金调减5943.35万元;

海关专项经费调减79.8万元;

预留住房公积金缴费调减160万元;

绩效目标考核专项经费调减1029.4万元;

隐性债务偿债资金调增5943.35万元;

业务关联单位经费调增80万元;

乡村振兴及农林水专项经费调增210万元;

消防专项经费调增420万元;

4.公共预算支出调整

其中:“一般公共服务支出”由年初预算数15465万元计划调整为16882万元,调增1417万元;

“公共安全支出”由年初预算数1353万元计划调整为1632万元,调增279万元;

“教育支出”由年初预算数8569万元计划调整为9723万元,调增1154万元;

“科学技术支出”由年初预算数14509万元计划调整为16820万元,调增2311万元;

“文化旅游体育与传媒支出”由年初预算数121万元计划调整为293万元,调增172万元;

“社会保障和就业支出”由年初预算数4112万元计划调整为4257万元,调增146万元;

“卫生健康支出”由年初预算数3218万元计划调整为3343万元,调增125万元;

“节能环保支出”由年初预算数871万元计划调整为2187万元,调增1316万元;

“城乡社区支出”由年初预算数10448万元计划调整为17153万元,调增6705元;

“农林水支出”由年初预算数5429万元计划调整为6745万元,调增1316万元;

“交通运输支出”由年初预算524万元计划调整为601万元,调增77万元;

“资源勘探工业信息等支出”由年初预算数18041万元计划调整为13376万元,调减4665万元;

“商业服务业等支出”由年初预算数800万元计划调整为2027万元,调增1227万元;

“金融支出”由年初预算数320万元计划调整为332万元,调增12万元。

“自然资源海洋气象等支出”由年初预算数651万元计划调整为705万元,调增54万元。

“住房保障支出”由年初预算数2799万元计划调整为2855万元,调增56万元。

“粮油物资储备支出”由年初预算数0万元计划调整为30万元,调增30万元。

“灾害防治及应急管理支出”由年初预算数514万元计划调整为1068万元,调增554万元。

“其他支出”由年初预算数9783万元计划调整为8928万元,调减855万元。

二、基金预算调整情况

全年基金预算收支计划由101412万元调整为103198万元,调增1786万元。上年结余收入调增1786万元。

上年指标结转支出增加1786万元。

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